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皋兰县人民检察院2026年单位预算公开情况说明

时间:2026-03-02 17:06:15 来源:  作者: 点击数:

 

皋兰县人民检察院

2026年单位预算公开情况说明


   

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

我院是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责是:

1、接受中共皋兰县委和上级人民检察院的领导,对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常委会的监督。

2、对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉,开展立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。

3、掌握社会治安动态,参与社会综合治理。对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

4、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

5、受理公民控告、申诉和检举。

6、对刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

7、组织实施检察技术工作。

8、开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作,提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

9、负责机关的思想政治建设和组织建设;组织检察干部教育培训、检察宣传工作。

 

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

皋兰县人民检察院设5个内设机构,包括:

1、办公室;

2、政治部;

3、第一检察部;

4、第二检察部;

5、第三检察部;

(二)参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算955.97万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

(一)收入预算

2026年收入预算955.97万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入950.83万元,占99.46%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入5.14万元,占0.54%;

其他收入0.00万元,占0.00%。

(二)支出预算

2026年支出预算955.97万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出685.83万元,占71.74%;项目支出265.00万元,占27.72%;上年结转收入5.14万元,占0.54%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出950.83万元,包括:公共安全支出827.33万元、社会保障和就业支出41.65万元、卫生健康支出28.02万元、住房保障支出53.83万元。

具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出685.83万元,比2025年预算减少0.75万元,下降0.1%,下降的主要原因是本年度我单位人员变动,相应的基本支出也有所减少。

其中:人员经费支出602.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出83.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2026年一般公共预算项目支出265.00万元,比2025年预算增加79.62万元,增长42.9%,增长的主要原因是本年度我单位预算项目变动,相应的预算资金也有所增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个,主要是检察业务综合保障经费、检察院“两房”建设资金。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2026年预算数为539.12万元,比2025年预算增加0.05万元,增长0.0%,增长的主要原因是本年度我单位预算变动不大,相应的预算资金也变化不大。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为180.00万元,比2025年预算减少5万元,下降2.7%,下降的主要原因是本年度我单位人员变动,相应的预算支出也有所减少。

3、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):2026年预算数为85.00万元,比2025年预算增加85万元,增长100%,增长的主要原因是本年度我单位预算增加“两房”建设项目。

4、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2026年预算数为23.21万元,比2025年预算减少0.37万元,下降1.6%,下降的主要原因是本年度我单位人员变动,在职人员的医保、社保、养老缴费总体有所减少。

5、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):2026年预算数为0.00万元,比2025年预算减少0.38万元,下降100.0%,下降的主要原因是本年度我单位人员变动,在职人员的医保、社保、养老缴费总体减少,相对应的人员经费有所减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为1.40万元,与上年预算持平,主要原因是本年度退休人员无变化,相应的退休经费也无变化。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为39.39万元,比2025年预算减少0.45万元,下降1.1%,下降的主要原因是本年度我单位人员变动,在职人员的养老缴费总体有所减少。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为0.86万元,比2025年预算增加0.4万元,增长87.0%,增长的主要原因是新增长期护理保险

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为15.61万元,比2025年预算减少0.13万元,下降0.8%,下降的主要原因是本年度我单位人员变动,在职人员的医保缴费总体有所减少。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为12.41万元,比2025年预算减少0.21万元,下降1.7%,下降的主要原因是本年度我单位人员变动,在职人员的医保缴费总体有所减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为53.83万元,比2025年预算减少0.04万元,下降0.1%,下降的主要原因是本年度我单位人员变动,在职人员公积金缴费总体有所减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算12.00万元,较2025年预算增加4.00万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平。

2.公务接待费0.00万元,与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费12.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费12.00万元),比2025年预算增加4万元,增长50.0%,增长的主要原因是本单位车辆年限较长,车辆使用和维修成本增加。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费2.50万元,比2025年预算减少0.5万元,下降16.7%,下降的主要原因是本年度压减支出,根据实际支出需求再进行调剂。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平。

(四)委托业务费预算情况说明

6.委托业务费46.00万元,比2025年预算增加5万元,增长12.2%,增长的主要原因是本年度我单位预算变动,相应的预算资金也有所增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费187.67万元,比2025年预算增加88.35万元,增长89.0%,增长的主要原因是本年度我单位预算变动,相应的预算经费也有所增加。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额176.44万元,其中:政府采购货物预算77.44万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算99.00万元。

2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,362.78万元。其中:办公用房2,610.00平方米,价值272.92万元。预算单位共有公务用车4辆,价值86.48万元。单价20万元以上的设备价值848.42万元。2026年拟采购固定资产约159.82万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入,2026年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金项目

1、项目概况:办案工作区设备采购项目。

检委会智能语音系统改造设备采购项目。

2、立项依据:根据中共中央办公厅国务院办公厅印发的相关文件精神,加强政法队伍建设、加强政法经费保障,通过政法转移支付资金,建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制,全面加强和改进检务保障工作,确保检察院依法独立行使检察权,履行法律监督职能。

3、实施主体:皋兰县人民检察院

4、实施周期:预计在2026年度内完成项目。

5、实施计划:2025年申请预算项目资金,2026年开展项目,预计2026年度完成项目.

6、年度预算安排:2026年度中央政法转移支付资金项目预算资金。

7、预期总体目标:办案工作区设备采购的核心目的是办案工作合法、高效、安全、开展,通过更新办案区专业设备,办案效能升级,使办案人员聚焦案件实质审查,检务工作侦查办案一体化。检委会智能语音系统改造升级推动检委会工作数字化、智能化升级、提升议事决策的效率与准确性,借助智能语音转写、实时字幕等设备与系统功能,代替传统人工记录,实现检委会会议内容的快读转写、精准识别,减少记录误差,同时节省人工整理会议纪要的时间成本。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:按计划完成支出,没有问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:按计划完成支出,没有问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:绩效监控情况较好,没有问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:按要求在相关网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2026年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标42个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映皋兰县人民检察院的基本支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映皋兰县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

15、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映皋兰县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映皋兰县人民检察院开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

34、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

35、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

36、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

40、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

41、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

42、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

49、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

51、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

54、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

55、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

56、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

57、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

58、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

59、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

60、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

皋兰县人民检察院

2026年03月02日

 

附件:1.皋兰县人民检察院2026年单位预算公开表

2.皋兰县人民检察院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

950.83

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

832.47

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

41.65

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

28.02

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

53.83

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

950.83

本年支出合计

955.97

十、上年结转

5.14

二十九、结转下年

十一、上年结余

收入总计

955.97

支出总计

955.97


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

950.83

经费拨款

950.83

本年收入合计

950.83

十、上年结转

5.14

财政性资金结转

2.57

一般公共预算收入结转

2.57

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

2.57

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

955.97


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

955.97

685.83

265.00

5.14

[204]公共安全支出

832.47

562.33

265.00

5.14

[20404]检察

832.47

562.33

265.00

5.14

[2040401]行政运行

539.12

539.12

[2040402]一般行政管理事务

185.14

180.00

5.14

[2040409]“两房”建设

85.00

85.00

[2040450]事业运行

23.21

23.21

[208]社会保障和就业支出

41.65

41.65

[20805]行政事业单位养老支出

40.79

40.79

[2080501]行政单位离退休

1.40

1.40

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.39

39.39

[20899]其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

[210]卫生健康支出

28.02

28.02

[21011]行政事业单位医疗

28.02

28.02

[2101101]行政单位医疗

15.61

15.61

[2101103]公务员医疗补助

12.41

12.41

[221]住房保障支出

53.83

53.83

[22102]住房改革支出

53.83

53.83

[2210201]住房公积金

53.83

53.83


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

950.83

一、本年支出

950.83

(一)一般公共预算财政拨款

950.83

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

827.33

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

41.65

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

28.02

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

53.83

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

(二十九)抗疫特别国债安排的支出

     

950.83

     

950.83


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501014]皋兰县人民检察院

950.83

950.83

685.83

265.00


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

950.83

685.83

265.00

204

公共安全支出

827.33

562.33

265.00

20404

检察

827.33

562.33

265.00

2040401

行政运行

539.12

539.12

2040402

一般行政管理事务

180.00

180.00

2040409

“两房”建设

85.00

85.00

2040450

事业运行

23.21

23.21

208

社会保障和就业支出

41.65

41.65

20805

行政事业单位养老支出

40.79

40.79

2080501

行政单位离退休

1.40

1.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.39

39.39

20899

其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

2089999

其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

210

卫生健康支出

28.02

28.02

21011

行政事业单位医疗

28.02

28.02

2101101

行政单位医疗

15.61

15.61

2101103

公务员医疗补助

12.41

12.41

221

住房保障支出

53.83

53.83

22102

住房改革支出

53.83

53.83

2210201

住房公积金

53.83

53.83


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

总计

685.83

602.24

83.59

301

工资福利支出

600.84

600.84

30101

基本工资

247.20

247.20

30102

津贴补贴

137.42

137.42

30103

奖金

24.82

24.82

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.39

39.39

30110

职工基本医疗保险缴费

14.77

14.77

30111

公务员医疗补助缴费

12.41

12.41

30112

其他社会保障缴费

1.70

1.70

30113

住房公积金

53.83

53.83

30199

其他工资福利支出

69.30

69.30

302

商品和服务支出

83.59

83.59

30201

办公费

0.89

0.89

30205

水费

0.73

0.73

30206

电费

4.24

4.24

30207

邮电费

1.00

1.00

30208

取暖费

8.14

8.14

30211

差旅费

22.32

22.32

30216

培训费

2.50

2.50

30228

工会经费

4.00

4.00

30231

公务用车运行维护费

12.00

12.00

30239

其他交通费用

24.42

24.42

30299

其他商品和服务支出

3.35

3.35

303

对个人和家庭的补助

1.40

1.40

30302

退休费

1.40

1.40


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

委托业务费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

[501014]皋兰县人民检察院

12.00

12.00

2.50

46.00


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

187.67

52.67

135.00

1

[30201]办公费

0.89

0.89

2

[30202]印刷费

3

[30205]水费

0.73

0.73

4

[30206]电费

4.24

4.24

5

[30207]邮电费

1.00

1.00

6

[30208]取暖费

8.14

8.14

7

[30209]物业管理费

50.00

50.00

8

[30211]差旅费

22.32

22.32

9

[30213]维修(护)费

85.00

85.00

10

[30215]会议费

11

[30218]专用材料费

12

[30229]福利费

13

[30231]公务用车运行维护费

12.00

12.00

14

[30299]其他商品和服务支出

3.35

3.35

15

[31002]办公设备购置


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2026年度)

单位名称

皋兰县人民检察院

联系人

杨旭茹

联系电话

0931-5721048

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

602.24

上级财政补助

130.00

公用经费

83.59

本级财政安排

820.83

合计

685.83

其他资金

5.14

项目支出

本级

270.14

收入预算合计

955.97

对下转移支付

0.00

支出预算合计

955.97

合计

270.14

年度绩效目标

深化政治建检,服务中心大局。主动服务“小县大城”融合发展大局,通过检察办案助推县域社会治理现代化,提升服务皋兰经济社会发展大局的贡献度。积极探索民事行政检察“机制创新+实战应用+协同发展”的工作模式,充分运用大数据法律监督模型,实现了一级场景全覆盖,以数字赋能推动检察工作高质量发展。全力保障经济社会发展,竭力回应人民美好生活需要,维护社会公平正义,推动检察工作创新发展,不断提高履职能力,提高检察监督工作水平,持续建设过硬检察队伍。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤50%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤5%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥10%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

开展刑事工作完成率

=100%

办案工作区设备采购项目

≥1项

检委会智能语音系统改造设备采购项目

=1项

移动检务安全服务项目

=1项

两房建设维护项目

≥3项

法治宣传活动完成率

=100%

委托业务次数

≥6次

办公办案设备采购完成率

≥95%

物业服务单位

=1个

开展行政工作完成率

=100%

开展民事工作完成率

=100%

开展公益诉讼工作完成率

=100%

质量指标

委托业务合格率

≥95%

受理案件结案率

≥90%

检察建议采纳率

≥90%

办公办案设备采购验收合格率

≥95%

办案工作区设备采购项目验收合格率

≥95%

检委会智能语音系统改造项目验收合格率

≥95%

移动检务云服务项目验收合格率

≥95%

法治宣传活动内容知晓率

≥85%

物业服务验收合格率

≥95%

时效指标

开展委托业务及时性

及时

案件办理及时性

及时

办公办案设备采购及时性

及时

办案工作区设备采购项目及时性

及时

检委会智能语音系统改造项目设备采购及时性

及时

移动检务云服务项目采购及时性

及时

法治宣传活动开展及时性

及时

物业服务单位服务及时性

及时

成本指标

中央政法转移支付资金预算成本控制

≤132.57万元

检察业务综合保障经费预算成本控制

≤50万元

公用经费预算成本控制

≤83.59万元

部门综合指标

30

经济效益

挽回经济损失

明显

社会效益

办案基础设施和办案条件

改善

加强普法宣传工作的开展

加强

区域高质量发展

推动

生态效益

打击生态犯罪,维护生态秩序

有效

服务对象满意度

公众满意度

≥90%

单位职工满意度

≥95%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥95%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

检察工作数字化水平

良好


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

皋兰县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

135.14

其中:当年财政拨款

130.00

上年结转资金

5.14

其他资金

0.00

年度绩效目标

“高质效办好每一个案件”为价值追求,纵深推进“四大检察”现代化,保障当事人合法权益,更好地服务人民群众。办案工作区设备采购项目、移动检务云服务项目、检委会智能语音系统改造设备采购项目,提升了检察工作的信息化、智能化水平,提高检察监督工作水平。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算成本控制

≤130万元

社会成本指标

1

1

生态环境成本指标

2

2

产出指标

40

数量指标

办案工作区设备采购项目

=1项

检委会智能语音系统改造设备采购项目

=1项

移动检务安全服务项目

=1项

办公办案设备采购完成率

≥95%

开展业务培训次数

≥20次

委托、咨询业务次数

≥6次

开展宣传工作完成率

=100%

质量指标

办案工作区设备采购量

≥95%

检委会智能语音系统改造设备采购量

≥95%

移动检务安全服务量

≥95%

办公办案设备采购验收合格率

≥95%

培训考核合格率

≥95%

时效指标

办案工作区设备采购

及时

检委会智能语音系统改造设备

及时

移动检务安全服务

及时

办公办案设备采购完成及时性

及时

开展培训及时性

及时

委托、咨询业务开展及时性

及时

开展宣传工作及时性

及时

效益指标

20

经济效益

挽回经济损失

明显

社会效益

群众来信回复率

≥95%

办案基础设施和办案条件

改善

生态效益

3

3

可持续影响

4

4

满意度指标

10

服务对象满意度

本院干警满意度

≥95%

部门协同满意度

≥95%


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

检察院“两房”建设资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

皋兰县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

85.00

其中:当年财政拨款

85.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

推荐皋兰县人民检察院“两房”维修改造,计划完成办案工作区升级改造项目、案管中心及12309检察服务中心整合升级改造项目、厨房环境空间卫生提升改造项目,全面优化办公办案设施条件,筑牢安全履职基础,保障检察工作高效有序开展。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算成本控制

≤85万元

社会成本指标

1

生态环境成本指标

2

产出指标

40

数量指标

“两房”维修改造工程项目数量

≥3项

质量指标

“两房”维修改造工程验收合格率

=100%

时效指标

资金下达及时性

及时

开展“两房”维修改造工程及时性

及时

效益指标

20

经济效益

3

社会效益

提升司法服务效率

提升

生态效益

4

可持续影响

保障单位正常运转

保障

满意度指标

10

服务对象满意度

单位工作人员满意度

≥95%


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

皋兰县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

50.00

其中:当年财政拨款

50.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

物业公司按照合同约定内容提供为开展业务工作所需保洁服务、日常维修维护、食堂服务、公共设备管理服务、内部零星维修服务、绿植养护等物业服务,改善我院工作环境,保障检察工作正常开展,按计划及时开展办公楼日常维修维护,为干警创造一个温馨的工作环境。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目成本控制情况

在预算范围内

产出指标

40

数量指标

单位每日清洁次数

2次

食堂服务项目

=9项

设备设施日常维修维护完成情况

完成

物业服务人员

≥8人

质量指标

保洁率

≥100%

物业服务合格率

≥95%

单位日常维修维护合格率

≥95%

食堂服务验收合格率

≥95%

时效指标

食堂服务及时性

及时

维修维护及时性

及时

物业服务响应及时性

及时

绿化养护及时性

及时

安全保卫服务及时性

及时

处理卫生及时性

及时

效益指标

20

经济效益

日常办公能源情况

下降

社会效益

基础设备施工运行保障性

有效保障

改善检察机关的工作环境

改善

满意度指标

10

服务对象满意度

单位工作人员满意度

95%